我是装饰公司,我们是先把主材销售给业主再给主材商付款,挣的是差价,请问会计分录怎么做?

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我是装饰公司,我们是先把主材销售给业主再给主材商付款,挣的是差价,请问会计分录怎么做?
1个回答 10-14 浏览 1745
我不会说谎
我不会说谎
10-14 09:54
1.分3次付款,每次付款的会计分录是一样的:借:应付账款贷:银行存款2.主材入库:借:库存商品应缴税费——应交增值税(进)(看你是交增值税还是营业税。这里按增值税说)贷:应付账款3.销售给业主:借:主营业务成本贷:库存商品借:应收账款贷:主营业务收入应缴税费——应交增值税(销)
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